河上鎮(zhèn)2019年度財政預算
時間:2019-04-02 09:43:25 來源:
一、2019年財政預算
2019年是實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的關鍵之年,也是打造強富美高的城市棲息地、活力新河上的重要一年。按照鎮(zhèn)黨委確定的全年工作目標任務,我鎮(zhèn)2019年財政預算安排和財政工作的指導思想是:全面貫徹鎮(zhèn)十三屆四次黨代會精神 ,圍繞產城融合、古韻傳承、鄉(xiāng)村振興三大戰(zhàn)略,堅持發(fā)展新理念,積極組織財政收入,著力推進穩(wěn)增長、調結構、惠民生等各項工作,促進全鎮(zhèn)經濟和社會事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,為河上鄉(xiāng)村振興繼續(xù)走在全區(qū)前列提供堅實的財力保障。根據這一指導思想,2019年財政收支預算編制如下:
(一)一般公共預算安排情況
1、一般公共預算收入
根據全鎮(zhèn)國民經濟計劃指標,結合地方財源實際,全鎮(zhèn)2019年一般公共預算收入預期為19126萬元,同口徑比上年實績增長18%。
2019年全鎮(zhèn)財政預算收入安排情況詳見附表一。
2、一般公共預算可安排資金
按現行財政體制測算,全鎮(zhèn)一般公共預算可用財力預期為28000萬元,調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金328.71萬元,一般公共預算可安排資金為28328.71萬元,比上年預算增長152.03%。
3、一般公共預算支出
按照財政收支平衡原則,全鎮(zhèn)一般公共預算支出安排為28328.71萬元,比上年預算增長152.03%。
2019年全鎮(zhèn)預算支出安排情況詳見附表二。
(二)政府性基金預算安排情況
全鎮(zhèn)政府性基金收入預期為13250萬元,比上年實績減少31.7%,主要是土地出讓金收入減少,其中:土地出讓收入13000萬元,上級補助250萬元;
安排政府性基金支出預算為13250萬元,其中:土地出讓收入安排支出13000萬元,上級補助安排支出250萬元。
2019年政府性基金收支預算安排情況詳見附表一、附表二。
(三)其他資金預算安排情況
其他資金收入預期為1430萬元,比上年實績減少85.02%;主要是上級補助減少,安排其他資金支出預算為1430萬元,比上年實績減少85.02%。
2019年其他資金收支預算安排情況詳見附表一、附表二。
二、2019年財政工作重點
圍繞上述全年目標任務,2019年著重要抓好以下三項工作:
(一)加強稅費征管,確保收入增長。加強稅收征管,強化對重點稅源行業(yè)、重點企業(yè)的動態(tài)監(jiān)控,掌握經濟稅源變動,做好收入分析、測算和入庫的把控,進一步強化財稅、鎮(zhèn)、村的三級管理網絡建設,加大信息管稅力度,減少征管盲點,使河上區(qū)域內產生的稅收都能留在河上。
(二)圍繞基本公共服務,強化財政供給。繼續(xù)加大對基本公共服務領域的財政供給力度,促進經濟社會事業(yè)協調發(fā)展。積極支持新一輪美麗鄉(xiāng)村建設,改善人居環(huán)境,持續(xù)優(yōu)化民生保障,完善社會保障體系建設。統籌兼顧、突出重點,全力支持政府實事工程和重點項目建設資金。配合華夏幸福做好河上產業(yè)新城做地、出讓等工作,為重點項目的推進提供保障。
(三)切實提升管理水平,夯實財政基礎。嚴格執(zhí)行財經紀律,以法律法規(guī)政策制度為準繩,強化預算約束,不斷改進財政管理方式,完善制度,規(guī)范管理,加強對政府采購和工程領域財政資金的監(jiān)督管理力度,確保財政資金安全、規(guī)范和有效運行,提高財政資金使用績效,繼續(xù)做好財政財務的各項信息公開工作,自覺接受公眾監(jiān)督。
2019年財政支出預算
http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2019/0402/20190402094523528.xls
2019年財政收入預算
http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2019/0402/20190402094544307.xls